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合川:“四强化”助推内部审计提质增效

日期:2021-07-16

充分发挥内部审计在审计监督全覆盖中的重要作用合川区审计局立足职能职责,围绕中心工作,多措并举助推内部审计工作提质增效。

一是强化统计调查。按照审计署和市审计局的部署安排,认真贯彻落实《内部审计统计调查制度》,组织开展全区内部审计统计调查工作,将依法属于审计机关审计监督对象的单位纳入统计调查范围,掌握全区内部审计机构和内部审计工作开展情况,夯实内部审计工作基础。

二是强化业务培训。积极组织开展内部审计线下培训,采取集中培训、专题培训、以审代训等方式,重点围绕强化基础知识、规范业务程序开展;搭建内部审计线上交流平台,开通内部审计培训微信群,确保培训常态化开展,切实提高内部审计人员理论知识水平和业务研判能力。

三是强化监督指导。对全区国有企业内部审计工作开展情况、内部审计制度建立健全情况、内部审计业务质量等方面进行检查评估,揭示薄弱环节和短板。重点对审计程序、审计报告、结果运用提出指导意见,全面提升国有企业内部审计工作质量水平。

四是强化结果运用。严格落实各单位向审计机关提交内部审计资料进行备案管理的要求,建立问题台账,科学利用内部审计结果。推动相关单位建立内部审计发现问题整改机制、内部审计与其他内部监督力量协作配合机制、重大违纪违法问题线索移送机制等,提升内部审计工作综合成效。(合川区审计局周诗然)

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