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大渡口:切实加强内部审计指导监督

日期:2021-06-22

大渡口区审计局不断探索内部审计工作新思路、新举措、新方法,着力推动全区内审工作制度化、规范化,致力于构建权威高效的审计监督体系。

一是健全完善制度。与区国资委建立协作管理机制,将内审工作开展情况纳入区属国有企业负责人年度经营业绩考核指标,实行量化打分考核;联合区财政局印发《关于进一步规范单位财务行为防止违法案件发生的通知》,以制度约束行为;指导区教委出台《教育系统内部审计工作制度》,以点带面促进各单位不断加强内部审计工作。建立资料备案机制,要求各单位每年报送内审项目计划、审计报告等资料,并对备案资料进行检查分析,结合国家审计项目重点关注整改情况,促进单位规范发展。

二是配齐配强队伍。加强走访调研,摸清全区内审工作情况,推动39个区属部门相继设置内审机构、配备内审人员,为内审工作开展打牢基础、创造条件。落实主体责任,建立完善内审分管领导和内审人员信息库,定期维护更新,督促各单位加强内审人员管理,确保内审工作有人抓、有人管,保证内审工作的延续性。强化业务培训,开展“以审代训”实战锻炼和内审业务专题培训,建立内审交流微信群,积极组织交流讨论,不断提升内审人员综合素质。

三是加强指导监督。在领导干部经济责任审计中,将内审制度建立健全、机构建设、整改情况纳入领导干部履职情况审计评价的重要内容,推动单位领导重视内审工作。指导各单位科学编制内审项目计划、合理安排审计时间和人员,建立年度内部审计项目管理台账,每半年通报实施进度,促进年度内审项目计划的全面完成。制订检查计划,重点检查项目的规范化情况,查找报告定性不准确、格式不规范、要素缺失、审计过程资料不完备等问题,督促各单位弥补差距,及时改进完善内审工作,有效提升内部审计项目质量。(大渡口审计局艾丽

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