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铜梁:四举措扎实推进内部审计工作

日期:2020-09-03

为进一步加强对内部审计工作的指导监督,铜梁区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作,以四举措扎实推进内部审计工作。

一是抓好制度建设,提高监督实效。制定出台《重庆市铜梁区审计局关于贯彻落实审计署内部审计工作的规定的通知》,完善内部审计业务指导和监督的具体制度措施,着力规范审计计划等业务管理,健全审计资源配置等业务操作规程和管理制度。加强监督检查,坚持问题导向,要求各单位在内部审计成果上坚持查错纠弊与建章立制相结合,建立和完善检查反馈、情况通报、整改回访等工作机制。

二是加强队伍建设,搭建培训平台。采取业务专题培训、以审代训等不同方式,提高内部审计人员业务素质。坚持理论政策学习,深入贯彻落实审计署关于内部审计工作的各项要求。搭建内部审计工作培训平台,确保业务培训常态化,在强化学习内部审计基础知识的同时,重点突出审计计划、审计实施、审计报告、审计整改、审计档案管理等业务的规范,并深入剖析内部审计案例及实战技巧。

三是强化业务指导,开展专项检查。加强对各单位内部审计工作计划、项目质量、资料备案的指导,采取重点抽查的方式,由整改内审科具体牵头,对区属国有企业内部审计工作开展情况进行专项检查,其中重点关注内部审计机构设置、制度建立健全情况、备案制度落实情况等,按照“好、较好、一般、较差、差”五个等级评定检查结果,并在一定范围内进行通报和公开。

四是实行备案管理,强化成果运用。明确各单位的内部审计工作计划、内部审计报告等内部审计资料向审计机关备案管理的具体要求,并由整改内审科牵头内部审计项目计划和结果备案工作,对报送资料进行检查汇总,形成问题清单。强化内部审计成果运用,对内部审计已经发现并纠正的问题不再在审计报告中反映,对纠正不及时、不到位的问题依法提出处理意见并督促整改。(铜梁区审计局廖良琴)

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