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忠县:加强全过程管控 促进内部审计工作提质增效

日期:2020-07-22

为切实加强对内部审计工作的指导和监督,促进建立和完善部门单位内控体系,忠县审计局围绕推进审计全覆盖,立足强化内部审计监督职能,积极创新工作思路,着力推动内部审计工作提质增效。

一是层层重视内审。县委书记在县委审计委员会第一次会议上强调:“加快内部审计工作体系建设,编制工作计划,配齐配强人员,开展好内部审计业务;加强内部控制,建立健全财务管理和会计核算制度。”为落实县委审计委员会要求,县审计局牵头开展全县内审人员业务培训、立博体育、工作交流。各内审单位强化党委(党组)对内审工作的领导,定期听取有关工作汇报,研究内审重大事项情况报告,审议有关重要事项。

二是定期互动交流。组织内审人员参加审计业务培训会,对相关政策法规、审计方案、审计流程、审计方法技巧进行全方位讲解。选派审计人员参加国家审计项目,抽调县教委、县农业农村委、县卫生健康委等重点部门内审人员进行行业交叉审计,以部分学校及医院主要领导干部经济责任审计等审计项目为载体,通过实战方式进行针对性指导。组织召开内审工作推进会,加强内审经验交流,提升审计能力。

三是强化分片督导。明确县审计局业务科室分片跟踪指导相关单位内审工作,准确掌握各单位内审工作开展情况,督促建立完善内审工作制度,有针对性地解决内审工作遇到的困难和问题,将好的经验做法在一定范围内进行通报,更好发挥内审工作在单位经济活动运行中预防、监督、修复的“免疫系统”功能。

四是注重结果运用。把内审单位年度工作计划作为编制审计机关项目计划的参考,内审机构已审计过的单位或事项,在评估基础上,充分利用其成果,可不再安排审计。在实施审计项目时,将被审计单位内审制度建立健全和内审工作开展情况作为必审内容,评价其内审工作成效。督促被审计单位将上年度内部审计工作相关资料报送县审计局备案。指导内审单位建立审计发现问题整改台账并实行销号管理,与纪检监察、巡视巡察、组织人事等部门建立信息共享、结果共用等机制,整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要参考,违纪违法问题线索移送主管部门,合力提升工作成效。

目前,全县有关部门和乡镇相继建立健全内审工作机制,配备专兼职内审人员380人,2019年共完成内审项目499个,全县内部审计工作成效明显。(忠县审计局肖晓明、张瑶)

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