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江津区:整合力量开展镇街扶贫资金内部审计

日期:2020-07-16

为充分发挥内部审计在打赢脱贫攻坚战中的作用,日前,江津区审计局整合内部审计力量,对全区30个镇街扶贫资金开展内部审计,并与区农业农村委联合印发了《江津区30个镇街扶贫资金内部审计工作方案》(以下简称《方案》),明确审计目标、审计对象和范围、审计内容及重点,对组织领导、时间安排和工作纪律提出要求。

《方案》指出,要坚持以“查”促“帮”、以“督”促“改”,重点关注扶贫资金管理使用、扶贫项目实施中是否存在违纪违法问题,维护扶贫资金安全,促进提高扶贫资金绩效,推动脱贫攻坚政策措施落实,为迎接下一步各级脱贫攻坚收官检查验收做好充分准备。

《方案》明确,本次审计对象和重点为全区30个镇街2018-2019年扶贫资金的管理和使用情况、扶贫项目的实施和管理情况。为做好扶贫资金内部审计工作,区审计局、区农业农村委联合成立扶贫资金内部审计工作指导小组,负责本次审计的统筹安排、业务培训,督促各镇街审计组工作开展。各镇街确定1名领导牵头负责,统筹内部审计力量具体组织实施。

《方案》要求,7月31日前,由指导小组编制内部审计工作方案并完成审前培训;8月31日前,各镇街完成资料收集并编写完成内部审计实施方案;11月30日前,各镇街出具内部审计报告,同时制定整改方案。

《方案》强调,各镇街应高度重视,针对审计发现问题及时整改,拾遗补缺,巩固脱贫攻坚成果。要严格执行内部审计程序、按照工作方案要求,结合实际制定实施方案,保质保量完成审计任务。各审计组人员要自觉遵守审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,严格遵守廉政和保密纪律。(江津区审计局曹树房、王菲)

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